證監(jiān)會浙江監(jiān)管局網(wǎng)站日前公布了《關于對致同會計師事務所(特殊普通合伙)及注冊會計師張旭宏、劉艷濤采取出具警示函措施的決定》。浙江證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)致同會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“致同會計師所”)、張旭宏、劉艷濤執(zhí)業(yè)的浙江華鐵應急設備科技股份有限公司(以下簡稱“華鐵應急”,603300.SH)2020年財務報表、內(nèi)部控制審計項目(報告文號:致同審字[2021]第332A005238號、致同審字[2021]第332A005239號)中存在以下問題:
一、經(jīng)營性固定資產(chǎn)監(jiān)盤程序執(zhí)行不到位
致同會計師所、張旭宏、劉艷濤在經(jīng)營性固定資產(chǎn)審計程序中,未獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù),細節(jié)測試、抽盤過程、替代程序流于形式,監(jiān)盤資料不完整,監(jiān)盤程序執(zhí)行不到位。
上述行為不符合《中國注冊會計師鑒證業(yè)務基本準則》第二十八條、《中國注冊會計師審計準則第1301號——審計證據(jù)》第十條、《中國注冊會計師審計準則第1131號——審計工作底稿》第十條的規(guī)定。
二、未對異常情形保持合理懷疑,未執(zhí)行進一步的審計程序
致同會計師所、張旭宏、劉艷濤未合理關注募集資金采購合同缺乏關鍵要素、非行業(yè)慣例付款約定、付款審批流程中存在外部人員簽批等異常情況,未執(zhí)行進一步的審計程序。
上述行為不符合《中國注冊會計師鑒證業(yè)務基本準則》第二十八條、《中國注冊會計師審計準則第1301號——審計證據(jù)》第十條的規(guī)定。
三、內(nèi)控審計程序執(zhí)行不到位
內(nèi)控審計底稿中,未見具體的內(nèi)控審計計劃及審計總結,未見內(nèi)控審計管理層書面聲明,部分內(nèi)控審計程序流于形式。上述行為不符合《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》第六條、第八條、第二十三條、第三十四條的規(guī)定。
上述行為違反了《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則》等有關要求,違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第五十二條、第五十三條的規(guī)定。按照《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第六十五條的規(guī)定,浙江證監(jiān)局決定對致同會計師所、張旭宏、劉艷濤分別采取出具警示函的監(jiān)督管理措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。
華鐵應急官網(wǎng)顯示,浙江華鐵應急設備科技股份有限公司(簡稱“華鐵應急”)于2015年5月在上海證券交易所主板上市,股票代碼603300。公司主營業(yè)務為提供建筑支護設備、建筑維修維護設備及工程機械等運維設備服務,主要產(chǎn)品包括建筑支護設備、高空作業(yè)平臺及地下維修維護設備等。
致同官網(wǎng)顯示,致同是中國最早的會計師事務所之一,成立于1981年。致同總部設于北京,是Grant Thornton International Ltd(GTIL,致同國際)在中國唯一的成員所,英文名稱為Grant Thornton。包括香港特別行政區(qū)在內(nèi),致同在全國擁有28個分支機構,超過270名合伙人。致同是首批獲得從事證券期貨相關業(yè)務資格、首批獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務資格及首批取得金融審計資格的會計師事務所之一;同時也是首批獲得H股企業(yè)審計資格的內(nèi)地事務所之一,并在美國PCAOB注冊。
《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第五十二條規(guī)定:為信息披露義務人履行信息披露義務出具專項文件的保薦人、證券服務機構,應當勤勉盡責、誠實守信,按照依法制定的業(yè)務規(guī)則、行業(yè)執(zhí)業(yè)規(guī)范和道德準則發(fā)表專業(yè)意見,保證所出具文件的真實性、準確性和完整性。
《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第五十三條規(guī)定:注冊會計師應當秉承風險導向?qū)徲嬂砟?,嚴格?zhí)行注冊會計師執(zhí)業(yè)準則及相關規(guī)定,完善鑒證程序,科學選用鑒證方法和技術,充分了解被鑒證單位及其環(huán)境,審慎關注重大錯報風險,獲取充分、適當?shù)淖C據(jù),合理發(fā)表鑒證結論。
《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第六十五條規(guī)定:為信息披露義務人履行信息披露義務出具專項文件的保薦人、證券服務機構及其人員,違反《證券法》、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,由中國證監(jiān)會依法采取責令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、記入誠信檔案等監(jiān)管措施;應當給予行政處罰的,中國證監(jiān)會依法處罰。
以下為原文:
關于對致同會計師事務所(特殊普通合伙)及注冊會計師張旭宏、劉艷濤采取出具警示函措施的決定
致同會計師事務所(特殊普通合伙)、張旭宏、劉艷濤:
我局發(fā)現(xiàn)你們執(zhí)業(yè)的浙江華鐵應急設備科技股份有限公司2020年財務報表、內(nèi)部控制審計項目(報告文號:致同審字[2021]第332A005238號、致同審字[2021]第332A005239號)中存在以下問題:
一、經(jīng)營性固定資產(chǎn)監(jiān)盤程序執(zhí)行不到位
你們在經(jīng)營性固定資產(chǎn)審計程序中,未獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù),細節(jié)測試、抽盤過程、替代程序流于形式,監(jiān)盤資料不完整,監(jiān)盤程序執(zhí)行不到位。
上述行為不符合《中國注冊會計師鑒證業(yè)務基本準則》第二十八條、《中國注冊會計師審計準則第1301號——審計證據(jù)》第十條、《中國注冊會計師審計準則第1131號——審計工作底稿》第十條的規(guī)定。
二、未對異常情形保持合理懷疑,未執(zhí)行進一步的審計程序
你們未合理關注募集資金采購合同缺乏關鍵要素、非行業(yè)慣例付款約定、付款審批流程中存在外部人員簽批等異常情況,未執(zhí)行進一步的審計程序。
上述行為不符合《中國注冊會計師鑒證業(yè)務基本準則》第二十八條、《中國注冊會計師審計準則第1301號——審計證據(jù)》第十條的規(guī)定。
三、內(nèi)控審計程序執(zhí)行不到位
內(nèi)控審計底稿中,未見具體的內(nèi)控審計計劃及審計總結,未見內(nèi)控審計管理層書面聲明,部分內(nèi)控審計程序流于形式。上述行為不符合《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》第六條、第八條、第二十三條、第三十四條的規(guī)定。
上述行為違反了《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則》等有關要求,違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第五十二條、第五十三條的規(guī)定。按照《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第六十五條的規(guī)定,我局決定對你們分別采取出具警示函的監(jiān)督管理措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。
你們應嚴格遵照相關法律法規(guī)和中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的規(guī)定,及時加強質(zhì)量控制,確保審計執(zhí)業(yè)質(zhì)量。你們應當在收到本決定書之日起15個工作日內(nèi)向我局報送整改報告。
如果對本監(jiān)督管理措施不服,可以在收到本決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復議申請,也可以在收到本決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間,上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。
浙江證監(jiān)局
2021年12月21日
(來源:中國經(jīng)濟網(wǎng))
