虛構(gòu)應(yīng)收賬款收回、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提不審慎、年報(bào)信息披露不準(zhǔn)確……6月14日,因上述違規(guī)行為,ST國華(000004.SZ)被深圳證監(jiān)局責(zé)令改正并收到深交所關(guān)注函。
公開資料顯示,作為國內(nèi)移動(dòng)應(yīng)用安全頭部企業(yè),ST國華主要從事移動(dòng)應(yīng)用安全、應(yīng)急安全及智慧城市業(yè)務(wù)。年報(bào)顯示,2022年,ST國華實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.67億元,同比下降42.39%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-5.95億元。
6月13日晚間,ST國華發(fā)布公告稱,公司近日收到《深圳證監(jiān)局關(guān)于對深圳國華網(wǎng)安科技股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》(簡稱《決定書》)。此外,ST國華董事長兼總經(jīng)理黃翔、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳金海、子公司北京智游網(wǎng)安科技有限公司董事長彭瀛分別被采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
據(jù)披露,經(jīng)查,ST國華存在以下問題:
一、虛構(gòu)應(yīng)收賬款收回。2020年、2021年,ST國華全資下屬公司深圳愛加密科技有限公司的部分第三方代付回款,最終來源于業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人,構(gòu)成虛構(gòu)應(yīng)收賬款收回。
二、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提不審慎。2019年起,ST國華采購的部分設(shè)備作為發(fā)出商品一直存放于供應(yīng)商倉庫,公司對該批存貨管控有限且沒有明確的后續(xù)銷售計(jì)劃,存在減值跡象。截至檢查日公司尚未計(jì)提減值,影響存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提的準(zhǔn)確性。
三、年報(bào)信息披露不準(zhǔn)確。ST國華年報(bào)編制工作不審慎,2021年報(bào)中前五大客戶銷售金額披露不準(zhǔn)確。
此外,ST國華在董事會會議記錄管理、股東大會會議記錄管理、董事選任、高管選聘、內(nèi)幕信息知情人檔案登記管理等方面也存在不規(guī)范情形。
深圳證監(jiān)局認(rèn)為,上述情形反映出ST國華在公司治理、內(nèi)部控制、信息披露、財(cái)務(wù)會計(jì)核算等方面規(guī)范運(yùn)作存在問題。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,深圳證監(jiān)局對ST國華采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施。此外,深圳證監(jiān)局還對黃翔、陳金海、彭瀛分別采取了出具警示函的行政監(jiān)管措施。
對此,ST國華在公告中表示,公司立即啟動(dòng)了自查程序。所涉應(yīng)收賬款回款為2020年及2021年期間發(fā)生的部分第三方代付回款,該部分第三方代付回款為公司2021年度審計(jì)報(bào)告非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見所涉及事項(xiàng)之一。公司已按照實(shí)質(zhì)重于形式原則,將該等初始業(yè)務(wù)確認(rèn)為供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù);所涉存貨為公司于2019年10月向山東齊賽電子商務(wù)有限公司采購的Intel訂制服務(wù)器57臺,不含稅采購金額為491.12萬元,該筆存貨在2022年度全額計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;針對年報(bào)信息披露不準(zhǔn)確事項(xiàng),公司已對2021年年報(bào)中前五大客戶銷售金額進(jìn)行了更正。
6月14日,深交所對ST國華下發(fā)關(guān)注函,要求公司結(jié)合第三方代付回款涉及業(yè)務(wù)的具體情況,說明涉及業(yè)務(wù)的會計(jì)處理是否符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定;說明與存貨相關(guān)的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)及執(zhí)行情況;說明公司是否存在《股票上市規(guī)則(2023年修訂)》第9.8.1條規(guī)定的情形,是否符合撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示的條件。
值得注意的是,ST國華在公告中稱,本次行政監(jiān)管措施未觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第九章第五節(jié)規(guī)定的“重大違法強(qiáng)制退市”的情形,不會影響公司正常經(jīng)營管理活動(dòng)。(來源: 經(jīng)濟(jì)參考報(bào))
